可以直接在4月份申报的
老师,7月份公司有张红字发票增值税申报表没有报,8月份可以补报吗,还是需要更正7月份增值税申报表?
老师你好,3月份发工资来,4月份按0申报的,现在可以更正一下4月份的个税申报情况吗?还是5月份补上3月份发工资的数啊
3月份的时候误把一张苗木发票3%的税率计算9%来计算了 7月份才发现。可以在申报7月份增值税的时候做进项转出吗 还是要更正申报
请问,申报期还没结束,我已经申报了4月份的增值税,可以下载4月份增值税申报表吗,我试了好像3月的可以下载,4月份的下载不了,是这样吗?老板问我要4月份的表
老师,3月有张进项发票,4月红冲了。现在报3月份的报表,这张发票3月增值税进项税报表还要填吗?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
老师,请问我用财务软件关联了进销存软件,财务软件的的库存商品科目还需要建立二级明细科目吗?因为二级明细科目导进来以后发现不会自动进入二级明细科目里。
你好,不是公司的员工把车子出租给公司使用,小规模纳税人公司与个人签订租车协议,个人只收取租金,其他费用都归公司承担,这个合法合理吗?这个租金个人可以开发票给公司用于年末抵扣减少营业利润吗?个人开发票给公司个人要按多少比例交税呢?