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#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,我们单位是承接其他单位分包的装修工程,合同上签的是分包商。现在就是关于劳务人员的工资,是我们公司做名单给总包,总包发放的,但是这部分劳务人员是不属于我们公司。现在就有个问题,这帮劳务人员去税务局代开工程发票,需要我们代扣代缴个税。那应该如何去税务局办理核对征收个税那?
老师好,我们是一般纳税人建筑企业,我有一个疑问是总包方会从结算款里代扣底下工队的农民工工资,然后我们和工队结算的时候也会同样代扣对应金额的农民工工资,我们给总包开发票,工队给我们开发票,我理解是一借一贷我们的账上借贷就是平的,不知道我的理解有没有问题
做分包合同 代发的金额要写进去 剩余的就是实际要发放的 然后和分包方给我们开的发票的金额对不上 因为他们帮我们开了点材料发票 能不能把代发工资金额改一下 和发票金额对应上 税务局不知道我们代发的人员里面那些人属于这个分包队伍的吧
我们和分包方签的包工包料合同 但是材料后面变成我们自己采购了 分包方借钱给我们实际上是他们要买材料 能不能合同里写材料部分代付 。 但是合同还是按照包工包料去结算 因为材料是分包方借给我们 发票按照包工去开
l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ,确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ,如增值税、企业所得税、个税等 ,按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务,包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ,营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师,帮忙看看这个简历行不行
公司有张发票要纳税调增,更正汇算清缴,要怎么调账
老师您好,我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的,说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢,那我作为出纳付款的时候,肯定有对公对私不明确的情况,那会怎么样呢,我会有责任吧
老师,请问一下开广告服务*广告设计费的发票是不是要缴纳文化事业建设费啊?
老师,请问关于住宿和餐饮一起酒店方面的账务是不是比较复杂?
请问可以个税抵扣的个人养老金指的是什么
老师,请问,这个月公司发奖金,一共合计需要发100多万的工资,但是银行代发工资额度只有50万。这种情况,可不可以11月份申报个税,然后代发工资额度限制发不出去的部分,12月份再跟12月的代发工资一块发出去呢?
中标支付印花税给招标公司,这笔款项怎么入账?
请教问题“非贸付汇,做合同备案,信息采集环节需维护居民企业居民国(地区)税收编码,对方没有提供信息,该如何自己查询并维护信息?
老师好:出口退税问题,第二季度出口的商品进项转出的金额填错了,办理退税的时候才发现的,现在还好改吗?谢谢!
不可以随意修改代发工资金额与发票金额对应。这会造成资金流与发票流不一致,涉嫌虚开发票,存在税务风险,税务部门可通过多种手段审查发现异常,企业应如实反映业务情况,保证各项数据和业务真实相符。
但是你这样应付合同金额和你实际付款的金额就对不上了 和发票也对不上
最终一致就可以了哦