您好,这个是可以的,没事的哈
初学者,一,二季度的财务报表是由别人做的,填写正确,我做的是三,四季度季报,今天才发现三四季度的季报表,利润表和现金流量表的本期金额填成了本年累计,现在第4季度的年报还没有申报,是不是我第四季度的年报填成1~12月份的填制正确了?那第三四季度的财务报表就不用去税务大厅更正了吗?
我I季度营业成本计算错了,我可以二季度季报过后再去更正一季度的财务报表,还是在二季度报季报之前更正一季度的财务报表,企业一季度不交税
提问:老师好,请问老师,申报增值税的时候,本年累计数没有累计上,上季度只有几万块钱收入,申报的时候没有填数据,这季度申报完成后才去更正了上季度的数据,所以这季度申报的本年累计数就少了上季度的几万块钱,但是这季度的税额申报是没有问题的,请问这种情况影响大不大,可以不去更正本季度的本年累计数金额吗
统计局的报表4季度财务状况表报错了,现在做年报还可以更正4季度的吗?
老师主营业务成本可以报负数吗?我们一二季度有申报成本,4季度红冲了,这样4季度财务报表与所得税报表成本出现负数,这样申报可以吗?
我们是建筑公司 去年代发工资基本上都是我们做成本了 分包方基本上不开发票 今年能不能全部让分包方开发票 个人的也让个人代开去 那代发工资部分给个人包工头代发的人员工资可不可以多给企业做成工资啊 这部分
老师债务重组对于债权人来说,抵债资产为长投并且重大影响用写二级科目吗? 还有指定为其他权益工具投资的二级科目?
姜再斌老师好!我是一家协会的会计,会长用自己的钱购一辆车,产权证上是协会的名字,买保险是挂靠协会的。现在要把车卖掉,帐务如何处理?买家该把买车款打给谁?
汇算清缴福利费最多扣除工资总额的14%,指的是实发还是应发的14%
老师好~咨询下,科目余额表显示:期初,其他应收款-公积金借方为500 应付职工薪酬-公积金贷方 250 这种一般是什么情况导致的?公积金公司本月支付,目前是刚刚接过来的账套。汇算清缴填写中,公积金本年计提和实际缴费如果不一致 按照什么口径?
购进原材料开了进项发票,机械配件还有其余没有开票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
编制假报表是怎么改出来的。经营贷款。那些数据是不能动的
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗