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老师好~咨询下,科目余额表显示:期初,其他应收款-公积金借方为500 应付职工薪酬-公积金贷方 250 这种一般是什么情况导致的?公积金公司本月支付,目前是刚刚接过来的账套。汇算清缴填写中,公积金本年计提和实际缴费如果不一致 按照什么口径?

2025-05-28 05:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-28 05:50

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-28 05:55

您好,1.其他应收款借方 500 元是代垫个人应承担公积金未收回。应付职工薪酬贷方 250 元是已计提但尚未支付的公积金负债。 2.汇算清缴填报扣除标准按实际缴纳金额税前扣除。计提>实缴部分需纳税调增;实缴且计提按实缴才扣除。 3.把这些错账调整了从职工工资中扣除代垫的 500 元,250做一个计提的负分录,借:管理费用-社保和公积金(负) 贷:应付职工薪酬—社保和公积金(负)。

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快账用户5157 追问 2025-05-28 06:03

老师,这个问题好像发生在2022年。2023年年初 其他应收款-公积金500 但是应付职工薪酬-公积金0 没有数。2023年 没有任何调整 数据是按照什么口径填写 这个不太清楚,但会计和税法口径一样。这种今年汇算怎么做?

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齐红老师 解答 2025-05-28 06:08

您好,以前申报的我们不用去管他,也不是我们申报的,2024年末,这2个科目还有余额么

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快账用户5157 追问 2025-05-28 06:30

老师,账全部调整平了。工资、公积金计提和缴付数不一致。工资和个税申报系统数据也不一样。涉及对外科目如图片。这个账 每年不结转损益 您看这个怎么处理 中间调整已经理不清了。

老师,账全部调整平了。工资、公积金计提和缴付数不一致。工资和个税申报系统数据也不一样。涉及对外科目如图片。这个账 每年不结转损益 您看这个怎么处理 中间调整已经理不清了。
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快账用户5157 追问 2025-05-28 06:39

2025年1月数据如下。

2025年1月数据如下。
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齐红老师 解答 2025-05-28 06:46

您好, 这个应付工资的1.4和0.94是真的没有发放的么,只有这个科目要查一下明细账

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快账用户5157 追问 2025-05-28 07:01

老师 这个包含了5000年终奖 2025年账是正常的。

老师 这个包含了5000年终奖 2025年账是正常的。
老师 这个包含了5000年终奖 2025年账是正常的。
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齐红老师 解答 2025-05-28 07:03

哦哦,那9469.21这个工资以后也会发的,24年年末的余额都正常的嘛

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快账用户5157 追问 2025-05-28 07:22

24年工资余额正常、公积金余额感觉是轧平了。这个账损益类不结损 费用计提本期借方,贷方肯定不一样。汇缴怎么填写?

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齐红老师 解答 2025-05-28 07:23

您好,损益不结转不对,把24年12月的损益科目一起结转到本年利润

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快账用户5157 追问 2025-05-28 09:07

好的~工资和公积金 您觉得汇算按计提口径 还是支付填写?

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齐红老师 解答 2025-05-28 09:26

您好,我们正常计提的话,按计提的口径,因为汇缴前支付的,都算当年

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