直接按1000做无票收入处理就行,不需要再开普票

老师您好,公司买了一辆二手车,怎么有两张发票,一张是卖的公司开给我们的专用发票,一张是二手车销售统一发票,金额是一致的,两张发票这个怎么入帐的
你好,老师,我们公司有个车需要转手,我们系统收到一张二手车市场的二手车销售统一发票,零税率。发票上有三方、二手车市场、购买方、销售方,我们公司需要咋处理呢?需要开具发票哦?在哪个系统开具呢?
税务系统收到一张二手车销售统一发票,是二手车交易公司开的发票,这个要如何处理?我们公司老板4月份把车卖了我现在才知道
二手车市场开了一张二手车销售统一发票给个人,卖方是我们,二手车销售发票没有税额,我们公司单独开了一张销售车的发票给个人,这个要怎么做账?
老师您好,我们公司是一般纳税人,卖给个人一个二手车开了一张13%增值税普通发票,又开了一张二手车销售统一发票,那么这个税怎么交啊?第二张二手车销售统一发票用交税吗?
老师,我们4月30号给员工发放五一节自产产品酒,我记入到4月份还是5月份里?
经营范围包含:文化用品、体育用品、办公用品、办公设备耗材的销售 老板问可以开会议服务类,商务文印类
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问出口的货物城建税退吗?
老师我的软件里是应付工资没有再设置二级科目了,离职补偿金计提时可以直接借管理费用贷应付工资吗备注里写清楚
老师老板在公司里发工资,但不交社保这样风险高吗?
新入职销售员工的社保基数一直按试用期的基本工资缴纳,没有把提成计入进去,并且劳动合同也注明第一年的社保基数按试用期的基本工资缴纳,所以转正后的社保基数也没有按调整后的的基本工资和提成计算可以吗
老师好,建筑行业的工人工资应该入账到哪个科目?(工人是长期固定工人,但是项目现在很少)
老师,顾客购买了400的东西,她要开200的发票,这样可以吗?
我们公司租的房子,作为办公室,一直没开发票,现在想把今年的和以前年度的都开了,会有滞纳金吗?
我想问一下这个离职补偿金在填报企业所得税季度申报表时要不要填写在实际发放职工工资这一栏呢?个税时按照离职补偿单独申报的
那这个固定资产从24.7月收到,到卖出怎么入账那老师,,,,我是刚看到卖出1千,才要到买进时1万的发票,现在要入账,怎么做,,,都是二手车发票
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1000 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入