你好,以专票入账就是了哈,那个二手车发票办理过户
老师,你好!我们公司名下的车卖给别人了,开了一张二手车销售统一发票,我们是不是应该留一联发票记账?二手车销售统一发票有那几联?分别是哪些?怎么用?
老师您好,公司买了一辆二手车,怎么有两张发票,一张是卖的公司开给我们的专用发票,一张是二手车销售统一发票,金额是一致的,两张发票这个怎么入帐的
你好 老师 我们有家二手车销售公司 公司给买房开具了一张普通发票 买家又拿着发票去交易所过户开了一张 二手车统一销售发票 这样我的电子税局里面就有两张一模一样的发票 收入怎么确认了 金额直接是按着双倍累计的 我应该怎么做账
二手车市场开了一张二手车销售统一发票给个人,卖方是我们,二手车销售发票没有税额,我们公司单独开了一张销售车的发票给个人,这个要怎么做账?
老师您好,我们公司是一般纳税人,卖给个人一个二手车开了一张13%增值税普通发票,又开了一张二手车销售统一发票,那么这个税怎么交啊?第二张二手车销售统一发票用交税吗?
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
放一起就好是吧,如果金额小于1000元,这个能入固定资产吗
小于1000可以直接进费用了