您好,这个的话,是报表中存在这个金额是把
老师,你好:我23年12月开错了一张发票,24年1月才发现并红冲了,请问23年和24年应分别怎么处理呢?23年错开导致账面利润高影响到企业所得税
老师,23年的企业所得税,在24年3月汇算清缴纳上了680元的税,我在23年没有具体,我现在要怎么做会计分录
老师好,我想咨询一下,24年开的发票能在24年5月31日企业所得税汇算清缴的时候抵扣23年的企业所得税吗?
老师,小规模23年企业所得税汇算清缴问题,比如23年暂估成本5W,24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税,还是在24年5月红冲23年暂估,按发票蓝字做到24年?哪种方法比较合适
老师,协会非盈利组织,23年12月计提了23年的企业所得税,于24.1月实际缴纳,24年3月协会的免税资质获批,4月做汇算清缴的时候申请退税(退24.1月缴纳的23年企业所得税),5月收到退税款。请问收到退税款后的分录要怎么做?谢谢!
老师,我想接一个建筑安装公司的账目,交接的时候,我一看,账目太混乱,从2023年九月份才用365财税软件做账,而且,科目混乱,加油费 还入库存呢,而且说,2023年以前的账目,手工账什么的根本没有,老板还让查查,看他这些年,错在哪里了,我该怎样弄这些账目呢?麻烦您指导我一下,我想重新建一个账套,好像还怕365财税云和以前的税务取数链接不上,感谢您,指导我一下,谢谢老师了!
就是我收到客户的货款 一共含税金额47673,销售面料的我们是一般纳税人税率是13%,里面已经含了我开给客户多加的的8个点,进来的票厂家收我6个点,现在应该进来多少的票的金额才能抵扣
2月1号不是应该算0.5天,为啥直接乘以11个月?
老师,小规模纳税人,公司人员的工资都记入管理费用了,导致管理费用偏高,现在已经做完汇算了,应该怎么处理啊
老师,我不小心把二十二期全盘真操账删了,怎么弄
A公司的股东之一是合伙企业,合伙企业税务罚款费用能否放在A公司报销,怎么写分录
老师 如果我 4月开了一张电子发票。(冲红了无票收入)、(因为开错主体)5月10税务申请又冲红掉了。5月20重新开了 同一笔、 但日期不一样、 一正一负冲红主营业务收入的话 、是以最后开的日期记账 还是以 开冲红票的日期 为准
受益所有人信息备案是什么意思
老师好!请问一下售价100元,收客户10%税点,变成含税价110元,开票金额110元,确认当月收入的时候怎么做会计分录合理呢?
垮年了,库存虚高,金额有点大,三四百万,年产值在两千万左右,怎么操作
是的。要不要调整。因为24年的利润总额是10000,所得税费用比如是5000(这是23年交的企业所得税),那净利润为5000。这个不用调整不?我们是小企业会计准则。
您好,这个是可以补调整的,小企业准则
补调整?老师 没懂
就是小企业可以不需要调整,这个意思的哈
老师 意思是24年交的23年的企业所得税费用,也可以在25年做24年汇算清缴抵减。是这样不
是的,理解的没错的哈