那个计入管理费用-咨询费
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师,甲方已经付给我们钱了,现在发票里面单价填错了,但总价没变,退回来了让我们开负数,分录怎么写啊?
老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
你好,老师,请问我们支付的咨询费2000,钱已付,但是发票没开过来,这笔分录应该怎么写
老师,异地工程预缴我这个预缴的金额怎么算,开票减去已经支付的分包款预缴呢,还是减去我分包合同的总额,我现在上月已经开票,分包给我们开啦票,但是的话还没付,我要预缴的金额怎么算呢?
老师,如果支付了钱,对方还未开发票会计分录怎样写?
挂其他应收款科目
老师,挂预付账款可以吗?
可以的,收回时冲平就行