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老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?

2022-07-22 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-22 16:17

接手了就赶紧回答啊

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齐红老师 解答 2022-07-22 16:17

你好 是不含税的金额  

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快账用户2806 追问 2022-07-22 16:19

不对呀,之前去税务局填写预缴表时带着分包发票时让我填写的就是票面金额(价税合计),您说为什么填写不含税金额?

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齐红老师 解答 2022-07-22 16:19

扣除分包款的时候不含增值税。

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快账用户2806 追问 2022-07-22 16:30

那填写销售额的时候也是不含税金额?两者统一就行吧

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齐红老师 解答 2022-07-22 16:45

这两个都是按不含税的金额填写。

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接手了就赶紧回答啊
2022-07-22
同学你好 这个分包款每张发票只能扣除一次
2021-05-11
那你扣除之后,就相当于你那个增值税交的更少了,这一部分你直接放到你的营业外收入就可以了,减免税。
2021-07-08
可以的,但是这个分包是异地的吗?如果是异地的话,他也得遇皎,他的预交所属期应该选择11月份才行。
2022-12-15
你们做成本的依据就是收到的发票不含税金额
2022-04-07
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