接手了就赶紧回答啊

老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
老师:我是小规模企业总包:借:应收账款84353.91,贷:工程结算81897,应交税费-应交增值税2456.91。分包(普通发票直接按含税金额入帐):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,贷:应付账款25000。扣除分包款后计算的税额:如果按借:应交税费-应交增值税(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,贷:应交税费-未交增值税1728.75。但是这种情况就是会出现应交税费-应交增值税的贷方余额,即:2456.91-1728.75=728.16。这个728.16余额怎么处理?需要做什么账务处理
老师:我是小规模企业总包:借:应收账款84353.91,贷:工程结算81897,应交税费-应交增值税2456.91。分包(普通发票直接按含税金额入帐):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,贷:应付账款25000。扣除分包款后计算的税额:如果按借:应交税费-应交增值税(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,贷:应交税费-未交增值税1728.75。但是这种情况就是会出现应交税费-应交增值税的贷方余额,即:2456.91-1728.75=728.16。这个728.16余额怎么处理?需要做什么账务处理
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
请问大家,安保行业差额征税,现在全电发票选择差额征税里面的全额开票,增值税申报表里面申报的收入就是差额部分,那账上收入是以收款金额为收入吗,这样得话所得税申报表上收入和增值税的就不一致了,然后相对应扣除部份包含了工资社保等费用,且不是对应得一个项目。需要进行分配吗,原始凭证怎么做比较合理呢
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
你好 是不含税的金额
不对呀,之前去税务局填写预缴表时带着分包发票时让我填写的就是票面金额(价税合计),您说为什么填写不含税金额?
扣除分包款的时候不含增值税。
那填写销售额的时候也是不含税金额?两者统一就行吧
这两个都是按不含税的金额填写。