你好,你开发票的金额减去分包给你开的发票。

老师,异地工程预缴我这个预缴的金额怎么算,开票减去已经支付的分包款预缴呢,还是减去我分包合同的总额,我现在上月已经开票,分包给我们开啦票,但是的话还没付,我要预缴的金额怎么算呢?
老师好!我们公司在异地的工程项目进行到一半时,也就是上月给甲方开了部分发票,这月外账要求预缴税费,那么,我是按已开发票金额预缴呢?还是按合同总金额预缴呢?(我们是一般纳税人,一般计税)
老师,前些年已经发生啦成本分包支出,近期才开标签订合同,现开具发票给业主,那我预缴异地工程税金可以扣除前期已经支付的分包款么?
我司工程项目在预缴的时候,发现给客户开出去的发票的总包金额小于分包商给我们开进来的发票,怎么预缴呢。
工程预缴是按照开发票的进度减去分包开进来的发票去预缴,因为这两者会存在时间差异,会导致金额不匹配,出现倒挂情况。还是说直接按照总包合同金额减去分包合同金额去预缴呢
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢