你好,这要做,也是用以前年度损益调整录
老师好,老板开自己的车出差办事,住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费,目前公司账上没有车,还有就是老板就拿来一张住宿费发票,这个怎么做账啊?
请教老师,老板拿来的差旅发票(餐饮、住宿),我可以直接记管理费用-差旅费,然后把发票附在凭证后面吗?就是没有报销单之类的
老师:我公司 2022年销售费用——差旅费 少计提了5000元,业务员2023年2月份才把票拿回来我才知道少计提了,那他拿来的5000元差旅费发票我该怎么做账啊!
老师,员工去年的差旅费开票日期是今年的,但备注栏备注是去年的费用,能入账吗
去年的费用发票 开票日期也是去年的日期 老板今年才给 还能做账吗
直接做,借管理费用差旅费贷银行存款,不行吗?
你好,这个和现金还是银行存款支付没关系。
你好,因为不是本年的日期,这样是有风险的。
那完整的分录应该怎么做
你好计入借以前年度损益调整,贷其他应付款等。 然后去修改去年的汇算。