关键是那个采购的货物已经销售没?
2019年结账的时候,错把2020年1月3日的一张收入发票记账到2019年12月份 。汇算清缴已经做完了,现在怎么处理呢
单位还没有汇缴清算,收到一张发票,办公用品的发票,是去年的,去年没有暂估入账,现在分录怎么写?汇缴清算的时候如何填写
老师,如果今年一月份发现有去年未入账的发票,现在还没汇算清缴,我是更改去年的账簿,还是说直接记到今年的账里?
老师,我有一张30000的发票,23年暂估入账,24年5月份开来了公司,做了汇算清缴,入了帐,后来6月被对方红冲,我现在该怎么处理这个帐
老师,汇算清缴要补税,我发现漏了一张发票,发票是去年12月份开的,可以补做进去吗?是不是可以把24年12月的账里补一笔分录,重新出24年12月的报表?
这个不确定,就是库存还有这批材料的
我可以当这笔没有销售吗?
没有销售直接计入原材料就行了哈