管理费用中的差旅费、招待费调增在《A105000 纳税调整项目明细表》操作。业务招待费按扣除限额对比账载金额调整;差旅费不合规部分在此表调增。工程施工调增若因收入成本确认差异,一般也在《A105000 纳税调整项目明细表》;特定业务按规定通过相关调整表操作。

请问老师:工程项目上发生的招待费,计入工程施工-间接费用-招待费用,这个招待费用有限额扣除的吗?在汇算清缴的时候,是否需要纳税调增。
汇算清缴有业务招待费,我填在纳税调增表里面,主表里面我要管理费加上那个业务招待费吗?
老师好,项目上的招待费计工程施工-间接费用-业务招待费,月底结转到主营业务成本,这个招待费在汇算清缴是按60%算吗(比收入0.5%小),需要调增吗 在哪张表调整,从哪里取数字呢
老师,汇算清缴,如果管理费用没有发票的费用,在填年报表里,在哪里填数调增
您好老师,之前记入销售费用的差旅费没有发票需要调增的汇算清缴在哪一栏调增啊
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老师,延期收汇不做申报可以吗?
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
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老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
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老师:5000表里面具体在那行调整呢
同学你好 其他栏调增就可以了