同学你好 对的 要加上的e
为什么报税系统利润表业务招待费只放在管理费用下面,我销售人员也有业务招待费呀?难道销售费用下面的业务员招待费不需要汇算清缴了吗
老师,我的管理费用下面有业务招待费,这个要在汇算清缴里填写吗?
汇算清缴有业务招待费,我填在纳税调增表里面,主表里面我要管理费加上那个业务招待费吗?
老师我们账上销售业务招待费正数,管理业务招待费负数,合计业务招待费负数,汇算清缴时纳税调整表,业务招待费怎么列式填写
老师好!第三季度业务招待费是无发票已作为费用入账,准备汇算清缴时纳税调增。现在填写季度报表时填写利润表里的管理费用时,要把无发票的业务招待费加到16行“业务招待费费”吗?
老师,帮我看看1、2、4笔这样登对吗?谢谢
老师 会计主管和下面的会计在一个办公室好还是分开好
个体户需要报哪些税?
所得税看累计利润总额吗。累计利润总额不亏就就计提所得税
同一法人注册的两个公司可以互相开票吗?
老师只要盈利就计提所得税吗
老师 上课讲新规定投资性金融资产中宣告发放现金股利分录应该是 借:交易性金融资产-应计利息 贷:投资收益 这是不是适用于所有的交易性金融资产呀 就是考初级中 只要是涉及交易性金融资产宣告发放现金股利 分录就这么写呀
老师!企业由个体工商户变成小规模公司,期初建账,账户的启动资金就是实缴资金吗?
老师,日常经营性且与本公司业务相关的支付给本公司人员的可以做应付职工薪酬做无票支出税前扣除。支付给非本公司人员的,个税代扣代缴,然后还要按票才能计入营业成本/管理费/销售费用才能税前扣除。是不是这样理解?
出口退税的时候法人卡和操作员卡都要有吗
不用加吧,我刚才加了都负了16,000多
本来利润表就是负15,000多,加一下负了16,000多,纳税调增1000多,应该是-14,000多才是对的
想加的话负数增加亏损越多,那不是不正确吗?
你不是要调增的吗 超出比例的调增