你好同学,您要找一下您的招生老师他会拉进群的同学,
2020年9月25日,在一家餐饮店消费了一千多元,用商家开具的消费小票自行开具了电子发票,但由于自己粗心大意,纳税人名称填写错误,公司不予报销,要求我重新开具,现在应该怎么处理这张电子发票才能把正确的纳税人名称填进去入账报销?
老师,请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候,当月收入为3990元,当月的增值税为:116.21元,当时在做免税收入是,入错了借贷方向 借:营业外收入—增值税减免 116.21 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)116.21 现在才发现这个问题,那么我把错的这笔凭证冲红后,该如何编写正确的分录,因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里,没有余额了,现冲红后,营业外收入有余额,如何才把它冲平?
老师我1.3.4.5月收了4080000万的加工费,因为之前我们公司一直运转不正常,一个月就上10多天班,其他都在检修,从8月份开始才生产正常点,这个加工费我一直挂在预收账款下面,没有确认收入做纳税申报,现在税务局的叫我要按征税所属期申报,要我缴纳滞纳金和税费,可是我都没有正常生产,怎么正常申报,我本来是说12月底一次性确认收入再申报,可税局的不同意,这种情况怎么办,如果要按正常所属期申报那我这个滞纳金要怎么计算
请问老师,这个月发票汇总上传的销售金额是54368.91 销售税额是1631.09 因为有一张发票要下个月寄给客户,算在下个月,本期的收入是46601.92,税额是1398.08。在做纳税申报时,我应该怎么做?那笔算在下个月的收入和税额分录又该如何写才正确呢?
老师你好,我想11月.12月的个人所得税一起申报,那收入就是合并一起报了,但是附加扣除那里却只能报一个月的数据,那应该如何操作呢,比方说,子女教育,正常申报一个月是扣除1000元,那我两个月一起应该是扣除2000元,但是现在表格上只扣除了1000元.那如何操作?
老师24年外贸企业有几张报关单没开发票,我要是退税的话不开发票是不是不行
广东25年会计继续教育开始了吗,从22年到24年没有进行继续教育,用不用补,怎么补呢
汇算清缴调整的未发工资,如何做凭证
一般纳税人收汇人民币会有风险吗?从俄罗斯
老师想问一下,以前的增值税申报表有误,少报了收入,现在更正的话,会多交税并且会有滞纳金吗?
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
问一下什么是零申报税,小规模纳税人和一般纳税人是不是每月零申报,企业所得税按季申报,是不是每个月都要零申报
工会经费怎么计提呢?
您好,老师,员工年收入不超12万,但是汇算需要补税600元,请问还需要补税吗?
民办非营利学校,年度少记收入50万,填报年度企业所得税报表的时候需要在哪几个表里面调增收入