你好,应付账款负数表示预付,这种情况不需要做分录调整,期末资产负债表中会重分类为预付账款列示。
老师你好问一下如果要调整18年的分录,不涉及损益科目,这笔分录:借:应付账款 暂估 贷:应付账款 师小茹,我要调整,是做相反的分录,还是负数冲掉这笔分当
应付账款是负数,我想科目调整的一下,往哪个科目调呢,分录怎么写?
调整报表,应收帐款应付账款为负数,我该怎么调整为正数,怎么做分录
老师,账上应交税费是负数,实际是要缴纳1万;像这种情况怎么调账,负数是之前会计做账留存了负数;像这种负数能直接调到利润分配不
老师我们公司资产负债表,实收资本200万,未分配利润负数2968072.79元,所有者权益负数968072.79元。其他应付款没有金额,这种情况怎么未分配利润调整小一点
单价176元是不含平台费3.5%,请问含平台费3.5%怎么算?是多少元?
小规模纳税人,未达到起征点减免的增值税,请问一下做账计入什么会计科目
老师,我问下工商年报
老师,4月份进货未付款,5月份付款开的发票,凭证是放4月份做账还是放5月份?
所得税汇缴A107011什么情况下需要填写
老师,汇算清缴后退税,借:应交税费-应交企业所得税,贷:所得税费用,然后借:银行存款,贷:应交税费-应交企业所得税,最后结转借:所得税费用,贷:本年利润,假如不用应交税费过渡,直接记借:银行存款,贷:所得税费用,这样可以不。
你好!老师 请问外卖到账,是法人个人卡,然后把钱打到公账,这样可以吗?
降低增值税起征点是什么意思
你好老师,发票额度不够怎么处理,我们需要这个月把库存的发票开出去
请问建筑公司开劳务费发票还需要劳务人员名称身份证报个税吗
那我再做一个分录,借预付账款,贷应付账款,把金额调整过来
不需要做这个分录的
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。