汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子
老师,去年公司预缴企业所得税,计提时借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴税时,借:应交税费-所得税 贷: 银行存款 请问老师们今年汇算清缴后退回的税款如何做账呢? 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 这样做对吗?
老师好 小企业会计准测 企业所得税汇算清缴补交所得税分录是不是直接计入当期啊 借:所得税费 贷:应交税费-应交所得税费 借:应交税费-应交所得税费 贷:银行存款 结转 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税
老师,小企业会计准则,上年度所得税利润做分录: 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转: 借:本年利润 贷:所得税费用 今年收到汇算清缴退税: 借:银行存款 贷:应交税费一应交企业所得税 借:应交税费一应交企业所得税 贷:利润分配一未分配利润 这样做对吗?
请问光伏安装行业的小企业净利润率是多少?我想找参照没有找到
老师,5月后才取得成本票,可以不调增交税吗?
一个月房租1200,6月份如果只住8天房租是320吗
@董孝彬老师,老师给部队做墙面广告宣传审价项目,这是2023年的项目,他的供应商是一家广告公司,他们签的合同价款55.30万,最终经过我们事务所审价52万多,这家供应商2023年的时候对这个项目并没有做账,现在事务所要求他们提供这个项目的明细账,他们找了个财务公司做完不行,现在我负责帮他们做账,这个供应商从笫三方采购的成品半成品做釆购成本?销售给甲方按合同价入账做收入?是这样吗?问题是他合同价55万多,我们审减2万多,成52万了,这个按甲方合同做账,还是按审价后的金额做账?
更正申报会不会引起税务稽查
老师我开票咋老显示一个请选择正确的邮箱,我在页面没看到有邮箱呀。
个体工商户今年第1季度由核定转为查账征收了,请问需要做汇算清缴吗
老师,这种发票的税,怎么算?
老师。24年暂估的成本30万到这个月还没取得那是不是要调增交税
我司制造业,投入产出比例85%,是高还是低?什么原因造成的,分析一下
老师,是小企业会计准则,麻烦老师看一下上面我写的分录对不,不用应交税费这个科目直接记借:银行存款,贷所得税费用可以不。
所得税费用是损益科目,那个是调整上年的损益,不能计入今年的损益的,会影响本年利润
老师,小企业会计准则是未来适用法,直接影响本年利润,不用调整去年的是吗。
按权责发生制还有要调整利润分配的