借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
老师,我去年有暂估成本,挂在应付账款——暂估科目,汇算清缴纳税调增了也补交税了,账上冲这个暂估的分录怎么做啊
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
汇算清缴调增了10万,并缴纳的所得税,去年做分录 借:管理费用10万 贷:应付账款-暂估10万,汇算调增后,补交所得税及冲暂估的分录怎么做?
请问去年暂估成本入账了,今年所得税汇算清缴的时候做纳税调增了,那这个暂估应付款的分录怎样做呢
老师 跨年的暂估成本 汇算清缴已经调增交税了 分录怎么冲销呢
分包方和我们签了包工包料合同 然后我们采购材料 分包方把钱给了我们 然后这一部分发票要从合同里面扣除 那这部分材料发票我们能正常用对吧 算是代采购业务
老师请问,我们公司是有申请海关业务的,但是一直没有做过出口,然后今年老板又没有打算做审计,但是工商年报填写时关于审计必须选择内部或者外部审计,老板明确了不做24年的审计,这种情况应该怎么弄,不选择的话系统提示,要不然就没法提交年报
老师,如果年报数据和汇算清缴结果不一样,不是计到以前年度损益调整那里去吗,是否还要改电子税务局年报
老师你好,幼托中心要补申报,应该怎么做?
4题c选项 现时市场价值是和少数股权价值是相等的吗
小型微利企业按多少税率计算企业所得税
老师,我公司为新开办的分公司,税务登记选的独立核算自负盈亏,那企业所得税还需要总公司合并申报吗
公账付货款7.5万,但供应商开了8万给我们,这个发票需要重开吗?是一次性交易
老师国外客人有余款在这里,想把余款减他亲戚的欠我们货款,能操作吗?
电子发票(航空运输电子客票行程单)购买方名称为个人 旅客姓名为本公司员工 这种发票可以作为报销凭证但是不能作为增值税抵扣凭证 还是都不能抵扣且不能作为报销凭证
老师,以上会计分录是做到今年年终汇算结束的6月份吗?
是做到你汇算的当月,但是需要更正24年的财务报表,再做汇算
老师,先把24年的12月财务报表更正与汇算时调整的财务报表数据一致,对吗?
是的,就是那个意思的