你好同学是这样的同学
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
请问,有担保的贷款,支付第三方的担保费,进项可以抵扣吗,谢谢
老师,您好,民非企业(教育协会),协会收个人认证费,认证是会员单位做的,这个协会能开具发票吗?
招待客户的住宿费增值税专用发票,税额可以抵扣吗?分录是什么?
公司收的加盟费怎么入账
老师,请问挂靠别的单位做的项目,我们开简易计税施工服务发票给上游公司,我们下游公司给我们开施工服务发票,我们交税睡,下游开的发票今金额可以抵减价款后算税吗
老师 我这个月更正2023年的增值税报表产生的税费需要做计提吗,还是直接做缴纳就可以
老师,我们进货对方给我们公司开了发票,但是钱是领导私户转过去的,还不是法人这个怎么备注一下呢?
老师,一个客户每月都有三家公司给他发工资,怎么规避个税?
广州出口椅子到越南关税是多少呀?
郭老师,中级的年金怎么看不懂,怎么记忆和理解
以最后开票日起为准记账?
以最后开票日起为准记账? 冲红和新开票贴一起
业务实质在哪天就是最后那天来记账的同学
1-3月的无票收入。4月开的票 5月 对方要求重新开一个主体申请冲红了。然后5月重新开。(一个开了三次。 4月 开票 5月10日冲红 20日重开票 ) 4月正常确认冲红了无票收入。 5月就以20号重新开出为准 记账然后 正负 主营业务 冲掉 对吧
你好你好同学,是这样的,没有错