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老师,无票销售分录应该怎么做,银行没收钱,总不能库存现金一直入吧

2025-05-30 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-30 09:45

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户3401 追问 2025-05-30 09:46

老师,应收账款二级科目应该入什么

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齐红老师 解答 2025-05-30 09:48

应收账款二级科目是客户的名称

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快账用户3401 追问 2025-05-30 09:49

老师,都是未开票收入没有客户名称,怎么入好

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齐红老师 解答 2025-05-30 09:49

为啥连客户名称都不知道就确认收入?

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您好,这样是属于偷税漏税,会有税务风险。
2020-09-09
你好对的 是这么做的
2021-12-13
这个挂借应收 负数,-1130 贷主营业务收入-1000,销项税额-130
2020-09-14
这个冲掉重新做,借银行 贷库存现金,
2020-09-16
你好,是可以的,没问题的
2020-12-07
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