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老师,我们是药品零售企业的,一般卖东西当场就收钱了,就做银行存款了,可是这次5月31日第三方打钱进来,到次月1日银行才到账,那这笔分录要怎么做啊?肯定不能直接做银行了,要不就不对了,也不能做应收吧?因为我们是现销,已经给钱了,只是银行没有到账

2024-06-14 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-14 17:33

您好,其他货币资金,这个科目过渡

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您好,其他货币资金,这个科目过渡
2024-06-14
您好,贷方预收账款科目代表什么呢
2024-05-17
您好,如果按规范操作的话,这次入账是要做银行存款科目的。
2020-09-16
你好,贷款批下来转给对方借其他应收款,对方企业贷短期借款 你们收回来,借银行存款,贷其他应收款。对方企业。
2023-03-14
首先,根据银行里面收的钱和付的钱的真实经济业务进行账务处理,如果说现在没有存款的话,说明你之前的银行帐就做掉了,你现在与差错调整的形式给她补起来。就是说,你现在银行的余额有多少?用差错调整的方式把这个余额给她补起来。
2021-03-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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