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老师,我们是药品零售企业的,一般卖东西当场就收钱了,就做银行存款了,可是这次5月31日第三方打钱进来,到次月1日银行才到账,那这笔分录要怎么做啊?肯定不能直接做银行了,要不就不对了,也不能做应收吧?因为我们是现销,已经给钱了,只是银行没有到账

2024-06-14 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-14 17:33

您好,其他货币资金,这个科目过渡

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您好,其他货币资金,这个科目过渡
2024-06-14
您好,贷方预收账款科目代表什么呢
2024-05-17
你好,贷款批下来转给对方借其他应收款,对方企业贷短期借款 你们收回来,借银行存款,贷其他应收款。对方企业。
2023-03-14
你好;    借银行存款贷其他应付款   
2023-02-15
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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