你好,是可以的,没问题的
老师,我之前开出去了一张普票,没收到钱我就已经做了借:库存现金,贷:主营业务收入,应交税费_销项税额,后来才发现只收到一半的价钱,我能不能直接做,借:应收账款,贷:库存现金
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
之前开出了一张销项发票,钱未收到,做的借应收账款、贷主营业务收入、应交税费,现在钱已收到怎么做分录?
之前开出了一张销项发票,钱未收到,做的借应收账款、贷主营业务收入、应交税费,现在钱已收到怎么做分录?
老师,请问一下我们开发票出去都是收现金,借库存现金 贷主营业务收入 发放工资,借应付职工薪酬工资 贷其他应付款法人 法人发放工资的。那我开票收到钱了,能不能直接借其他应付款法人 贷库存现金麽。要什么证明的吗
同一个人可以是公司法人同时也是个体工商户吗?
老师,我们是一家个体户,以前是定期定额,后面可能是开票多了,税局自动把征收方式变成查账征收(电子税务局),自然人扣缴端还是显示是核定征收,但是申报的时候,填成本那块显示不出来,现在基本没有什么票开,这家个体户还需要建账吗
双软企业:有知识产权证和软件著作权。自主研发的软件进行销售。税点是13%。但是账上无形资产无余额。所以可以认定前期发生的所有费用都放到管理费用了。这样子账怎么调?要从管理费用调回来吗?是不是要以前查那些凭证?不过这样子很难去分清了。
老师好,设备工程师 是计入制造费用 还是管理费用
机械租赁费可以开1%的发票嘛
差额征税可以开具专用发票吗
老师,公司的员工有一部分工资从法人的卡给他支付了,但是是有申报个税的。这个有没有问题
这是24年会计实务的真题,这个是分期付息,到期还本的为怎么是用其他债权投资下的应计利息,不应该是用应收利息吗?没看懂
公司租车,对方企业处于自查阶段开不了发票,有什么好的方法能把这笔账平掉
请问,公司借个人款,要付利息吗?个人要交税吗?谢谢