您好,是的,就是你说的这样的
老师,21年我们账上暂估200万,有30万是没有成本的,12年汇算也调增了,余下的170万成本票回来冲了暂估,那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
老师,有几个问题: 1.去年暂估成本24万,在今年取得发票5万,剩下的19万要调增交税吗? 2.后面还有成本票要取得的,那我19万的可以不调增吗? 3.去年报表是亏损的,如果要调增交税的话,我分录怎么做? 4.报表按照去年12月的报表报,然后在年报里调增就可以了是吗?
老师24年汇算需要调增不含税22万,因没有取得进项票,调增完后,我今年还是没有取得票,是不是要冲掉去年的暂估,再把暂估做到今年?
老师,假如我24年暂估30万已结转至主营业务成本里,我24年收票10万,今年4月收票18万,现差额2万,是因为24年多估了,这个可以不汇算调增的吧?那我今年4月份该怎么做帐呢?
我24年暂估成本70万,收到票30万,我冲减30万再重新确认30万,我现在汇算是不是要调增40万?假如我这个月能收到20万的票,我是不是只需把票放入24年的帐本里再汇算调增20万就可以?
经营租赁中,承租人购买的设备运回时发生的运输费 2 万元和安装费用 10 万元,这总共银行存款支付的 12 万元,是计入使用权资产还是计入长期代摊费用呢?
红冲发票必须开票人红冲吗?本公司的会计可以红冲吗?
老师!您好!填表不调账,如果纳税调整后,最后涉及到交税了,不是也需要做分录吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
可以不交吗?他说下个月才把票开过来
税务局不查账就没事,查账就不行了
那他要不想交税就先不交了吧
只能先这样了,尽快拿到票
如果后面取到成本发票了么
如果后面取到成本发票了呢,这个还算吗?还能退税吗
如果取到成本票了,就不用调增了
5月以后才取得也不用调增吗
税务局不查账就没事,查账就不行