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请问去年暂估的27万成本 ,想用工资每个月一点点的冲,每个月做的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样怎么冲成本分录

2025-05-30 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-30 17:25

去年暂估的时候怎么做的?

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快账用户2094 追问 2025-05-30 17:26

借主营业务成本-暂估:27万 贷 应付账款-暂估27万

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齐红老师 解答 2025-05-30 18:06

借应付账款 贷利润分配未分配利润 红冲的

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相关问题讨论
应该是这样 借 利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬
2024-07-03
以后可以的,可以这么做的。
2024-03-22
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
同学你好, 您的分录是对的;
2020-10-16
您好 借:工程施工 借方负数 贷 应付职工薪酬 贷方负数 对应结转的成本也应该红冲
2024-05-12
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