钱还支付吗?不支付的话借应交税费个税贷营业外收入。
老师请问一下,我们平常是12月发11月工资 ,然后这次12.31当天老板让把12月工资也发了,那现在做账,贷方贷的其他应付款-个人社保和个人公积金是把两个月的加起来吗?贷方的应交税费-个税是只要11月的个税就行对吗?12月的工资要等到1月所属期也就是2月头上报对吗?
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
老师,这边有一家公司没怎么经营,收入开票少,但是给他亲属买了社保,然后之前的会计申报了几个社保人员个税,然后把那六七个人的工资做进去了之后,现在报表上面其他应付款有60多万了,因为工资都是现金发的,借库存现金,贷其他应付款法人。这个账本要交接,有没有什么问题?
老师,我们的电费发票是先交钱的,后给开发票。然后,我做的都是借预付账款,贷银行存款。然后等发票回来的时候,就是借管理费用,贷预付账款。但是吧,我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了,大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧,他可能是我没来这个单位之前,我们老板个人垫付的。就是,但是也不确定,但我觉得肯定是以前有人儿交过,然后就是我们又交了,然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000,但我现在发票已经达到7000了,我多出那1000块钱,我应该怎么记账。
老师,请问,员工不满18岁,可以报个税吗,17周半
老师,前面买的收银系统11200元需要摊销吗?摊销是按合同2年期限还是按无形资产5年摊销?
老师好!差旅费的住宿发票,取得的增值税专用发票是否可以抵扣呢!谢谢老师!
每年企业所得税汇算清缴多久后,不查不补税
老师,广告公司跟笫三方签的劳务承揽合同,发生劳务费11900,收到笫三方开的全额发票,但广告公司末付款,站在广告公司的角度怎么做账?
老师,广告公司跟笫三方签的劳务承揽合同,发生劳务费11900,收到笫三方开的全额发票,站在广告公司的角度怎么做账?
请问老师,长期股权投资权益法核算后续计量中:被投资单位资产评估增值对净利润的影响,是只有在第一年投资时进行调整么?后续需要每年处理么?
老师用别的公司招标了个拆除厂房的工程,我方是小规模,对方是一般纳税人,他让提供13个点专票。我们应该给他多少个点合适,所得税和增值税所有费用。解析下
老师用别的公司招标了个拆除厂房的工程,我方是小规模,对方是一般纳税人,他让提供13个点专票。我们应该给他多少个点合适,所得税和增值税所有费用。
老师,我们采购5月对账是4月26日到5月25日期间的,那我核算成本也可以按这区间核算是吗
不支付了,谢谢老师。如果他再来找回来,就借营业外支出贷应交税费应交个人所得税
不是的,红冲了之后再支付, 借应交税费个税负数 贷营业外收入负数, 借应交税费个税贷银行存款或者库存现金。
好的,谢谢老师
不用客气,端午安康