您好,算的, 这个算公司收到了
老师好,有一笔应收账款还没有收到,因为质量问题需要赔偿对方一笔款,可以直接用应收帐款冲抵赔偿金吗?分录怎么做?是不是:借:销售费用-质量赔偿金、贷:应收账款?
你好,老师,请教个问题,货物出质量问题,国外客户索赔,然后客户拿付我们的货款抵扣索赔款,那这样我现在的应收款就收不回来了,产生坏账了,,坏账能税前扣除吗
老师您好,我有一家供货商,因为商品质量问题,现在应收的账款不付款了,还得另外付给对方赔偿款,这种情况下,我拿法院的调节协议做账可以吗
中信保已经核算好了赔付金额,提交好可能还有一段时间赔付款才能到账,在这期间客户如果又打钱进来了,这个钱是核销后面的应收款还是核销已经理赔了的应收款,因为理赔金额不足以冲减索赔的应收款
小智老师你好,我想咨询下我们2023年的货款5万美金超期了未收汇,走中信保索赔了2万,那么这个五万可以都视同内销吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
视同收汇在什么时候做?
收到款的时候来做就可以
去年收到没做,今年可以补做吗?
可以的,今年补做就可以了
那后期这个收这个客户的款,就不用核销进这个年度的外汇收入了吧
是的,是的,就是这样的
那追回款,要退给中信保,银行意思收汇的钱要对应年度的报关核销,不能核销在以后年度,那如果核销以前年度,视同收汇不就没用了吗?现在不知道怎么做收汇了?
收到中信保赔付时,应冲减原应收账款
借:银行存款
贷:应收账款——XX客户(原债权)
如果赔付资金需退还中信保(如追回货款后归还赔款),可暂挂“其他应付款-中信保”科目,并备注为代收代付性质
通过银行提交“视同收汇”申请,需在申报表中注明“保险赔款冲抵应收账款”,并附全套材料
以前,中信保赔款的时候,银行没有做视同收汇,他们单独做了一笔,没有冲销客户的货款,
那你现在冲销就可以了
现在是这样情况,那如果按之前的赔款做视同收汇的话,我全部报关单都可以退税,现在由于之前没有做视同收汇,现在收到这个货款正常核销的话就会导致一部分报关单没收到钱,查到的话就得退回已退的税款?对于公司来说就是没有合理享受国家的视同收汇这个政策,
你不是说你前面没有收汇吗
中信保介入前对方一直拖欠,介入后才陆续打款的,涉外收入是银行申报,但是这个业务我想来想去好像这样处理不太对,那正确的处理应该怎么做?
如果中信保已经介入,并且对方开始陆续打款,这说明中信保的介入可能起到了一定的作用。涉外收入是指一个国家或地区与其他国家或地区之间的经济交易中,从国外流入的货币收入。在处理涉外收入时,银行通常需要进行申报,这是为了遵守相关的外汇管理和反洗钱规定