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请问我们销售货物给对方开13%的专票,对方给我们提供服务开6%的服务专票,金额冲抵,我们该如何报价?

2025-06-01 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-01 09:11

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-01 09:20

您好,分开报价,货物报价按不含税成本加利润,再加13%增值税;服务报价按不含税成本加利润,再加6%增值税。 综合报价(冲抵):如果金额冲抵,先算出货物和服务的含税金额,再根据实际情况综合报价,但需在合同中明确细节。

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快账用户1863 追问 2025-06-01 09:34

老师,您讲的不是很理解,如下图,我们如何报价才能对?目前看来同样对冲100万货款,但是我们进项少了相对销项的一半

老师,您讲的不是很理解,如下图,我们如何报价才能对?目前看来同样对冲100万货款,但是我们进项少了相对销项的一半
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齐红老师 解答 2025-06-01 09:37

您好,我用好理解的方法,我们报价用未税价格,税的话另外算,这样是不是大家都不吃亏了 比如未税90万,我们开票90*1.13(我们收款),他们开票90*1.06(我们支付)

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快账用户1863 追问 2025-06-01 09:47

是不是可以理解为:不含税110万,我们开票110×1.13=124.3,对方开发票110×1.06=116.6,对冲金额,我们还应收款7.7万

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齐红老师 解答 2025-06-01 09:51

您好, 是的,这样就公平了,税开多少给多少

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快账用户1863 追问 2025-06-01 10:20

那如果对方有足够的服务费给我们扣,那对方应该开多少发票给我们,还是说截止到上一步,我等收钱?

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齐红老师 解答 2025-06-01 10:23

您好,等收钱,我们相同的部分只是未税金额

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快账用户1863 追问 2025-06-01 10:27

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-06-01 10:28

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你好    那你就挂往来科目对冲就行了。  是的。 比如 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 发生费用 :借销售费用或者管理费用- 营销服务费 贷应收账款   
2021-07-05
你好,你单位有向其他单位购进货物吗?
2020-12-19
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2020-09-07
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2023-10-09
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