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请问老师,我们是小规模纳税人,承租一般纳税人企业的商铺并转租。现在我们问出租方要发票,两方当初签的合同并未明确是否含税。请问未明确的情况下,一般惯例是否应默认含税,也就是说出租方自己承担税款,应无偿给我们开票。如果要我们承担税点的话,增值税9个点,房产税12个点,加上附加税总共17.75个点。我们承担的这些税点想要税前扣除的话,可否按下面这样换算为含税价开票,感觉又不太对,麻烦老师指教。谢谢
老师好!我司为小规模纳税人,因业务需要租了宿舍(该房主是个人不是中介),每月租金1200元。这个需要对方开发票吗?开票内容是什么,税率多少?我们签合同时约定租金1200元,未特别注明要开票,现要求开票房东不愿承担税费,我方在账务上这个价税合计超过了合同约定的金额,怎么入账呢?
想问下,客户采购的商品,钱已付共计50500元,现在要开票,我们销售方是小规模纳税人,客户购买方是一般纳税人,现在对方要开具发票,按3个人的专票开具,会多出税金1515元,但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格,不愿支付这1515元税金;那如果我们开票就得自行承担这1515元,现在就是想问,有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上?
老师好,我们公司是小规模,老板租了一整栋大厦,现在分租给不同的商户,我们给承租方开房屋租赁的发票,需要怎么交税呢?我们营业执照主营范围有物业管理项,可以开房屋租赁发票吗?税率按多少? 第二:我和承租方签的合同是否需要计提印花税?
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,现在要求收入和成本加起来为0,请问我们要供应商报价多少?怎么算?
老师您好,无法偿付的应付账款用交增值税吗?
老师你好,我单位一位员工,工龄大概20年左右了,最近4月24日-5月24日请了病假,按工作日算工资的话怎么算呢,5月工作日请假天数14天吗?岗位工资7800元,月绩效1260元,考勤400元,按现在法律规定的来算工资话,要怎么算呢?
老师,报关单金额是30000,发票开了30000,但是对方少付了500元,这个怎么做啊
为什么C选项还要求实际利率,题干已经得出5%
您好!酒店行业填增值税主表填第几拦,只有应税货物和应税劳务,没有应税服务该怎么填
培训机构收到的学费,但是因为我们是协议的,若是笔试不过退一部分学费,面试不过也退一部分学费,那收到的学费是不是应作为预收账款,那预收款的数额要不要申报增值税?还是说等确认不退费,才申报这部分的增值税?
不到20%的股权能计入长期股权投资吗
老师,您好!请教您 企业采购原材料4月份已入库,但发票5月份收到了,那么要先做原材料入账,不然无法生产了。请问先收料后收增值税专用发票的会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
老师,税务打电话说企业连续四年亏损还买保时捷汽车不合适,让费用上做下调整,我是不是可以把保时捷汽车的折旧给做纳税调增啊?
公司做连锁门店的,客户在门店消费了100块,款是打给总部,到总部只是赚5个点的服务费之后把剩下的95块钱结算给门店。但总部全额开票100元给客户,门店再开回95元的发票给总部。但这样有个问题,总部是开6个点的发票给客户,但是门店是个体户,只能开1个点的发票给总部。总部这里有个税率的倒挂。有什么方法可以解决呢
您好,不含税租金:6000 ,总税费:6000 * 22% = 1320 ,双方各承担一半税费:660 (咱) %2B 660 (租户),租户支付 = 6000(租金) %2B 660(税费) = 6660 ,咱实际收到6660 ,支付660 税费后,净得6000 。 租户付6660 ,咱承担660 税费,双方各出一半。
问题是他给我6660 我给他代开发票数又变了 税费就是6660×22%=1465.2 我实际收到也就是6660-1465.2=5194.8 我打算收6000元的 这样少收了块一千块钱
您好,我们开票只开6000嘛,要这样计算的话,6000/(1-22%)*22%*50%是 我们的税,开票是6000/0.78=7692.31,我们的税是846.15
对方给我多少钱 我代开多少钱的发票
您好,那就是开票7692.31嘛
租户肯定不认可给7692.31的 他就得给我7692.31 太贵了 假如说我代开的是专票 他是不是也可以抵扣呢
您好,按咱这个要求就是要开这么多的,因为税费也要开在发票里 我们开专票的话,是可以抵扣的