同学你好,我给你解答

老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评.发现别人外账三月份只做了收入成本和损益,银行流水没有做,我觉得他这样做的目的是想早点报税,然后过了报税期后在四月份在统一做3月和4月流水,他们这样做不对吧?只是方便先报税是不
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评请问公司是高新企业,我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢?2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样)),12年成为高新企业的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑,以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做,但是今年申报时还是15%优惠,在汇算清缴时就是25%,但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了,而且他们说了,他们还要申请高新企业
请贾苹果老师回答问题,其他人勿接谢谢!否则差评没有签合同,都是以送货单为依据,然后累计一定金额后,双方对账后在付款,这样有风险吗
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评!正确流程是怎么样?:收到装修发票设计费发票借:在建工程10万,借:应交税费-应交增值税进项税额13000,贷:应付账款 113000 依次发生费用累计都是这样做,然后比如2024年一年了累计下来是96万,,2025年1月份摊销时就是96/5/12 =1.6万 借长期待摊费用16000,待:在建工程16000 是不是?
公司的业务是出租车和出租车辆及人力承包项目,在很多地方有驻点,驻点的各项支出应该纳入什么科目?它好像与合同收入直接相关,可入成本,但是又感觉可以进入销售费用科目
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
出售的固定资产已经计提完折旧了,无做账之前做了无残值,但是后面买废铁买了几百元怎么记账做凭证
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
单位为员工报销随机票购买的航空意外险,是否缴纳个人所得税?
老师,我想问一下,如果开酒店,装修费用不需要摊销,我应该计入什么科目
一般企业会计准则转民办非企业 本年利润 主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 管理费用 财务费用 这些都对应哪个科目
残保的计算公式?麻烦问下
如果12月份的费用,1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
郭老师在吗?问一下贸易公司内销的,增值税税负一般多少合适呀?
没有合同,有送货单这个业务是可以的, 送货单也是合法凭证,没有风险,