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老师好,请问发生一笔1970元材料款,当时发票找不到,当白条入帐,借:原材料1970元 贷:银行存款1970元 现发票找到了,并要勾选抵扣,如何帐务处理?

2025-06-01 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-01 10:57

税点是几个点的?当时所得税前有没有扣除?是不是当年的费用?

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快账用户1483 追问 2025-06-01 11:06

13%的税点,扣除,上年度的

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快账用户1483 追问 2025-06-01 11:32

老师,怎么帐务处理

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齐红老师 解答 2025-06-01 11:33

如果1970元是含税金额,去年按照含税金额确认了成本, 那么,需要调整,不含税的成本减,确认进项税,然后调整所得税

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齐红老师 解答 2025-06-01 11:34

借:应交税费-应交增值税-进项税226.64 贷:以前年度损益调整226.24

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齐红老师 解答 2025-06-01 11:35

然后调整所得税,就是增值税部分税前扣除导致所得税少确认的部分 借:以前年度损益调整56.66 贷:应交税费-应交所得税56.66

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齐红老师 解答 2025-06-01 11:36

借:以前年度损益调整169.98 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户1483 追问 2025-06-01 11:38

好的。那再续问个问题如果为当年度的,怎么帐务处理

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快账用户1483 追问 2025-06-01 11:51

老师好,如果发生在当年度怎么帐务处理 ?

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齐红老师 解答 2025-06-01 11:55

把科目【以前年度损益调整】换为【主营业务成本】 结转利润的步骤取消

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快账用户1483 追问 2025-06-01 12:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-01 14:34

不客气 祝您工作顺利

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齐红老师 解答 2025-06-01 14:34

期待下次为您服务

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税点是几个点的?当时所得税前有没有扣除?是不是当年的费用?
2025-06-01
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
你好,学员,稍等一下
2022-11-02
1借原材料700000 应交税费应交增值税进项税额91000 贷应付账款791000
2022-06-20
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-09-29
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