您好,是这样计算的,1这个逻辑没错

我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
某企业本期乙种生产用原材料购入、发出及结存的资料如下:7月期初结存1000件,单价10元;1日,生产车间领用800件用于产品生产;3日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件11元;8日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件11.6元;13日,生产车间领用1800件用于产品生产;18日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件12.6元;22日,生产车间领用800件用于产品生产;28日,购入并验收入库1000件,购买单价为每件12.8元;29日,生产车间领用600件用于产品生产;要求分别采用下列方法计算发出材料的实际成本与期末结存材料的实际成本,用月末一次加权平均法(表格形式)
老师我们月底库存有原材料重量,和库存商品重量,我们用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,举例6月底库存原材料10吨,成本20000元,7月购入材料50吨,成本110000元,加权平均单价为(7月成本11万+6月结存成本2万)/(7月50吨+6月结存10吨)=2167元,7月销售了30吨,但是月底盘点原材料剩余10吨,库存商品剩余10吨,也就是生产这30吨产品损耗了10吨,相当于7月份销售了30吨+10吨损耗,一共发出材料成本为40×2167元=86680元,这样算可以吗老师
老师我们是生产饲料的,一月份刚成立,一月原材料没有期初数,这个月一共采购原料重量是500吨,销售出去了150吨,发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料,也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转,成品成本和销售原材料的成本,分别来核算,销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本,销售的成品结转成本按平均单价,本来采购500吨材料,因为有10吨是直接销售的材料,所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
原材料和产成品我要分开建表格汇总表吗?就是原材料一个汇总表期初+本期购进-生产领出库=结余,产成品一个汇总表期初+生产部入库-销售出去的=结存
您好,正常情况下,这个是分开建立表格的
那原材料入库这个数量,包含单据=采购入库单+生产部良品物料退料单,出库包含,材料出库单+其他出库单是吧,我司分A和B公司,共用一个ERP系统,B公司采购员以A公司名义购买然后先入库到B公司仓库里,然后B公司就把材料调拨给回A公司仓库,这里调拨整体库存不变是吧,但是B公司买材料回来,然后调拨委托A公司生产成品,那这就不是调拨的意思了,应该是B公司的材料了,都是走调拨单的,那我要区分A和B公司库存了,成品也同理?是吗老师
对,这样的话,整体不变,然后走调拨的话,区分库存就行
但是B公司买材料回来,然后调拨委托A公司生产成品,那这就不是调拨的意思了,应该是B公司的材料了,都是走调拨单的,没有走委外加工这个单据给A公司,这个你没有回答我啊,A和B公司在税务上都是独立的,
是啊,B公司买材料,然后调拨委托A的话,那是B公司单独的材料,这个他们单独区分不是就可以啦
那就是B公司的调拨单视同委外加工单了?是吗
对,相当于委托加工单了,这个是
1、就是我司的ERP是鼎捷系统,我有点看不懂,老师可以说下进销存原材料包含哪些单据吗?期初+本期购进-生产领出库=结余,产成品:期初+生产部入库-销售出去的=结存。 2、进销存的生产成本是不含税的单价金额吧,我司设置的是含税金额。这不对吧,反正我司的进销存数据没有一个是对的,目前就是下销售订单和销货、订单下来生成采购底稿然后采购物料、建BOM用这几个模块,其他都是没有用的,而且都是最基本的,没有设置关账的,关账要是启动财务模块才可以结账的吗?
1 原始单据包括,合同,发票,入库单,这些,2 生产成本是不含税价格,你关账,肯定要财务模块启用才能进行
比如原材料:期初+本期购进-生产领出库=结余,产成品:期初+生产部入库-销售出去的=结存。我是说这些等于哪些单据,比如原材料本期购进=采购入库单+生产良物料退料单,其他入库单,出库单=生产领料单/出库单,其他出库单是吧,产成品进销存以此类推
对啊,基本上就是领料单出库单这些你说的那些没错。
没错那我们公司进销存汇总再结合这些单据我还是对不上数量,突然感觉这系统压根没设置好,进销存汇总这里是显示含税单价,那这么说更不对了。实在不行我只能手工表格做进销存了,
肯定是不含税的,咋可能含税,你们那个软件,基础设置有问题
搞晕我了这公司的系统,公司就用这下销售订单、销货单、生成采购底稿然后采购入库,建Bom,就这几个模块,其他感觉都没用。本想借用进销存这个汇总表的,结果就像老师说的基础设置有问题。还有:比如我5月领原材料生产成品,他要等成品入库才显示原材料出库,比如7月才生产完成。5月领的物料7月才显示出库。这更不对吧老师。系统的人还跟我说就是这样子的,我都无语了
你还是自己用原始自己统计表吧,这个系统生成有问题
我才刚来没多久,那它这个系统花钱不等于浪费吗?估计就是买个基础系统。那我用Excel表做工作量又大了
嗯,你理解了这个原理就好