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老师你好,我们是4S店,别的公司给我们介绍了一个维修的活,到账3万多,维修5千多,剩余部分2万多给介绍的退好处费,可是结算单出的3万多,这怎么做账务处理,内账

2025-06-02 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-02 16:33

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-02 16:37

您好,按实际到账 3 多记维修收入。5 千多维修成本结转。2 多记销售费用 - 业务介绍费。收入减成本和费用得出实际利润。附件留存结算单、收支凭证等需齐全。 借:银行存款 32000 贷:主营业务收入 - 维修收入 32000 借:主营业务成本 - 维修成本 5500 贷:库存商品 4000 应付职工薪酬 1500 借:销售费用 - 业务介绍费 22000 贷:银行存款 22000

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快账用户8602 追问 2025-06-02 16:40

老师你好,介绍费,可以充收入吗

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齐红老师 解答 2025-06-02 16:40

您好,不合适的,以后都归集不到介绍费多少金额了

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快账用户8602 追问 2025-06-02 17:15

老师你好。介绍费可以改成佣金吗

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齐红老师 解答 2025-06-02 17:17

您好,可以的,销售费用-佣金 

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-02
你好,那你这种情况的话,你得需要这个人给你们开发票了,然后去冲点那个应收账款。
2022-04-28
您好!请问是哪个科目相差3万呢?
2020-12-26
1,如果全部作为你的员工,那么个税需要申报 2,开具发票,但会有一部分开票税金,总体来讲这是最合适的
2020-10-17
同学你好 这个有发票计入费用或者成本就可以
2022-06-24
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