下午好亲,我来写一下哈
你好,我之前用公司买了一辆豪车100万,不到两年我给他卖给我个人了,只卖了10万,税务局通知我要补税,这辆车子当时是公司出资,已经抵扣了增值税进项税额,也做了20万的折旧,我还要补哪些税呢?
老师,我公司有两个车,原值共80万,我计提折旧的时候忘记把残值考虑进去,11月份的时候当残值是0全部折旧完,,然后这个月的时候两个车卖了废品卖了8万元。现在我这笔业务该怎么做账?残值实际就是4万一辆,残值这块怎么改正
老师,我们是个体门诊部,当时账上有车,一直在计提折旧,这个月老板把车给卖了2万元,当时买的时候就是花2万元钱买的,计提折旧已经提了17900,现在这个会计分录应该怎么做?
你好老师,我想问下,我们公司名下有个车,我们公司是小规模,现在想出售这个车,买的时候45万,现在折旧了一段时间还剩340000多,按20多万卖,卖车我们需要缴纳什么税
你好老师,我想问下,我们公司名下有个车,我们公司是小规模,现在想出售这个车,买的时候45万,现在折旧了一段时间还剩340000多,按20多万卖,卖车我们需要缴纳什么税
2024年年末暂估20万成本,年初取得发票已红冲,但是所得税汇算清缴税务局让调增20万,已经交了1万块钱税,账务上还应该怎么处理?
我们租赁对方公司的设备,但是对方的这台设备采购的时候没有发票,这样我们的租赁费能税前抵扣么?
老师,麻烦问下,有一张进项票未认证,但在认证系统里查不到,同一天同一单位开进来的另外一张发票可以查到,全量发票可以查到,认证模块了就是查不到,这是什么情况?
6月发5月的工资,工资表里扣的是5月的个人部分医社保吧?
老师,我们是出口企业,给客户邮寄了打样的样品,对方给我们转了费用,这笔费用我们没有报关的,那这笔费用需要做收入还是营业外收入?收入需要缴纳增值税吗?
我们本月销售了一批货物200万元已开票,对应的进项未开票支付了50万元,销售的货物是确认收入做主营业务收入,那这未开票的五十万成本是入主营业务成本还是预付账款?合同上的金额也是五十万。只是对方没有开票给我们。还是做暂估,摘要写暂估成本挂主营业务成本五十万,
老师好,一般纳税人,月销售额不超过10万元,附加税的减免政策是什么?
老师,您好!公司购买的报刊可以开专票来抵扣增值税吗?
老师好,问一下固定资产以残值价格进行报废处置,但没有和对方签合同,对方也不需要发票,这种情况印花税计税金额是按含税还是未含税
主营业务收入为什么0在贷方
1将固定资产转入固定资产清理科目 借:固定资产清理 贷:固定资产
收入怎么写?营业外收入?麻烦老师写个完整的分录
2收到价款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额)
3净损益的处理 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或相反分录
应交税费是红字,这个怎么解决老师?
红字!什么意思呀亲,我没明白
比如我公司卖的时候车是20万,后来又卖了20万,增值税扣了995.02 是不是这样写分录 借固定资产清理 20万 贷固定资产-车 20万 借库存现金 20万 贷固定资产清理 199004.98 应交税费-应交增值税 销项税额995.02 借固定资产清理199004.98 贷 营业外收入 199004.98
最后的数据不对吧,应该是995.02
固定资产清理那里是995.02是吗?借固定资产清理995.02贷营业外收入995.02?不对吧
麻烦老师帮忙给写下带有数据的分录
好的稍等下哈,我来写
好的 谢谢老师
依据您给的数据 借:固定资产清理 200000 贷:固定资产-车 200000 借:库存现金 200000 贷:固定资产清理 199004.98 应交税费-应交增值税 销项税额995.02 借:资产处置损益995.02 贷:固定资产清理995.05
卖车的时候我们没开票,是二手车市场给开的二手车发票,这个收入也得入账吧老师,不得有个营业外收入吗?
资产处置损益就是
正常处置走资产处置损益,非正常处置比如报废走营业外
老师,电子税务局增值税里营业外收入是199004.98
增值税里哪有营业外收入?
您说的是企业所得税汇算清缴表吗