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老师您好!我们是处理固废公司,收到固费后,要结转吗?结转分录怎么写?

2025-06-03 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-03 11:57

是收购固废还是收到处理的款项?

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您好,相当于贵司是帮企业处理固废,那您收到的钱,应该做预收账款,等您处置了之后,再确认收入和成本。
2020-11-20
你好,对于你们来说借固定资产贷营业外收入
2023-08-18
你好,没有入库的做到生产成本里面挂着就可以。
2022-09-16
。没有处置完,就在固定资产清理挂着。
2021-10-25
您好,收到的财政拨款收入和固定资产,不再需要做结转分录了,结余资金上缴财政的分录,借:财政拨款收入,贷:银行存款。
2020-08-05
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职称:注册会计师,税务师

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