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老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?

老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?
老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?
2025-06-03 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-03 12:00

同学您好,应付如果是借方可以转成预付, 我建议您按这个表正常的不要改去填 然后用分录的形式将负的金额转到另外的科目里

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2021-05-26
你好,按明细账的余额填列是对的,就是您之前的做法;科目余额表是应是总数,不能按这个数填列的
2020-08-06
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2021-02-02
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2025-04-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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