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应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗

2023-01-13 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 08:44

您好,正在给您回复

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齐红老师 解答 2023-01-13 08:52

您好,软件是会进行往来重分类的,资产负债的余额不可以负数

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快账用户2825 追问 2023-01-13 08:55

报表里的公式是以前会计设置的,可以修改的,也可以导出报表

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齐红老师 解答 2023-01-13 08:56

您好,那您往来应当按明细进行重分类

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快账用户2825 追问 2023-01-13 08:57

另外现在我们的其他应收款期末余额在贷方,现在报表其他应收款项目,是负数体现的,这也不可以?

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快账用户2825 追问 2023-01-13 09:00

意思是我不能按方法二那么操作?

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快账用户2825 追问 2023-01-13 09:17

前面说错了,金额不是移到预收款项项目,是预付款项项目

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:14

您好,是的,应当进行重分类,那您先填写科目错误,再进行重分类

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