他重分类了 你看下他其他应付款是不是有借方余额的?

老师,我公司是小规模纳税人,代账公司6月将科目余额表发给我,我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类,但是其他应收和应付没有,我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了,这种该怎么调整
老师,我想问下,我看到外账1、余额表没有其他应收款这个科目,但负债表有显示金额的? 2、未分配利润和其他应收款的余额数对不上负债表的数的? 我想了解外账的做法为什么是这样的
老师好,问一下资产负债表的资产部分,其他应收期末余额是负数,要使资产负债表不出现负数,在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数,合计数变化,其他科目都不变对吗?
从其他外账那里接回来的账,资产负债表有预收预收付,但是科目只有应收应付,我按照她提供的科目余额表去建立新的账,资产负债表是负数的,这个就是科目重分类,我应该叫对方改科目?还是我这边调整科目呢
我想问一下 对方导给我的科目余额表上 是没有其他应收的 但是 报表上有 我按她给我的科目余额表去新建账套 我到处的报表 也是没有其他应收的数 现在报表上的数 是其他应收和其他应付数不对 其他都对了 然后我跟她的资产合计和负债和所有者权益合计的数 不对
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
老师:政府会计支付工资时,需要用到资金结存这个科目吗?
其他应付款借方余额放到其他应收款里面,其他应付款贷方余额的放到其他应付款里面。
她给我的报表 其他应收借方和贷方都有数 她给我的报表 其他应付借方和贷方都有数 我按她给我的余额表去输入 我的只有其他应付有借方和贷方有数 因为她给我的科目余额表没有其他应收 我出来的报表 其他应收的借贷都没有数
你好,他给你的报表是财务报表吗?那科目余额表是谁的?