你好,这个借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交企业所得税 然后再借,应交税费,应交企业所得税贷,银行存款。
小规模纳税人,小微企业,在做企业所得税汇算清缴时,补交税应该如何做分录
请问老师,汇算清缴交企业所得税,需补税的分录怎么做?
请教老师,一般纳税人的小微企业,所得税汇算清缴,如果调增后,需要补缴税款,所得税是按照25%来进行缴纳的吗
老师,小规模纳税人,小企业会计准则,汇算清缴补缴的企业所得税怎么做分录
老师 汇算清缴补交的所得税需要怎么做分录 一般纳税人小微企业
我的利润分配是在借方 请问我5月份的企业所得税如果走了了利润分配的话 那我利润表的累计数和资产负债表的未分配利润就会差那个金额 那我还这样做账务处理吗
老师好,请问一下,4月份进项为6000元,销项为5000元,当月5月进项为2000元,销项目为4000元。那5月做转出末交增值税时:借 :转出应交末交增值税2000元,贷:应交税费--末交增值税2000元,对不。
增值税有,但是不用交,附加税还用计提吗?
老师待认证进项税额190万会有风险吗
本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2一张差旅费报销单,怎么写分录啊
老师,汽车服务公司,收到非学历教育的培训费计入哪个科目
老师好,业务招待费的专用发票不能抵扣是吗
下载自然人缴费客户端上的原来数据,税务给授权了,我登录上自然人电子税务局,然后在哪下载,怎么操作
老师,去年成立的民非组织协会团体,现发现账套用的是小企业会计准则,这个是错误的,导致账务处理很多科目都是用小企业会计科目,并非民非会计科目。但去年的财报、企税、年终汇算以及团体协会年检都已经做完了。我现在想重新启用另外一个账套即民非组织会计准则进行账务处理,我现在该怎么做啊?
我司做国际运输代理服务,开给国外的发票金额分两部分,大部分金额是运费,国际运输是免税或者0税的,很小的一部分是代理费用,一个柜子收50,这部分长期以来也是免税的。收入是按服务确认的,现在如果收柜子代理费用大幅涨价,在税务上是否存在风险,代理费用是否要交税?
不用做以前年度损益调整吗?老师
你好,你如果是企业会计准则,就用以前年度损益调整。
是不是用了以前年度损益调整那个报表的逻辑关系就不对了 现金流量表
你好,其实只要调整以前的,就没办法直接对应了。