你好,不需要了。实际上是修改的21年的。

我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
24年,调整报表补交的21年的企业所得税和滞纳金,怎么做分录?
想问下23年调整了22年的企业所得税申报表,导致需要补缴22年的企业所得税,账上补缴的税和滞纳金全部记在了23账的以前年度损益调整科目,申报23年企业所得税时候提示检测出罚金滞纳金数据有问题,这需要调整23年底的账吗,需要调的话分录怎么写?
老师,21、22、23年做了以前年度损益调整,但是没有在企业所得税汇算清缴做纳税调整。现在有什么补救办法吗,24年调的23年的以前年度损益调整可以做成当年的吗。冲利润分配?
25年支付缴纳24年的税金增值税50元补交及滞纳金10元 会计分类:借:应交增值税50 营业外支出 10 贷:银行存款60 借:以前年度损益调整 60 贷:应交增值税50 营业外支出10 借:本年利润60 贷:以前年度损益调整60 是这样的吗?24年企业所得税汇算清缴的时候,应交企业所得税调整10元
如果公司买入化工产品改个名字卖出去,那么进来的 货算库存商品还是原材料?卖出去的时候按照别的品名出售,是否可以直接卖出去?还是要把原材料改成库存商品?
老师,劳务费收入9000元代开发票,需要交多少钱税
如果是公司对外出租的工厂房子里面有一部分配电室的面积,那么租客提出配电室不给租金要扣除一部分面积租金,这个合理吗?
收到保险理赔款怎么入账?
销售商品自用或招待客户账务处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接!收到材料商开的负数发票如何做账,是折扣返利
公司交给代账公司做了4年,现在去接回来自己做,需要问代账公司要些什么资料?
我购买了500盒熊胆粉,供应商开成了1000盒,对账后她发现了,就冲红了500盒,请问这种发票我可以收吗
老师您好,请教您一个问题,公司房产出租给别人了,我们代收的水电费要交给物业公司的,我们收钱要开票给付款人,然后吧钱给了物业,物业公司又开票给我们,怎么做分录?太复杂了
老师 小规模纳税人应该不要报经营所得对吧