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1月材料入库挂在暂估材料科目,结转也是通过暂估材料科目结转了,3月收回发票,红冲再更正发票,发现两个暂估材料科目和实际收到材料科目都挂着账。要怎样处理

2025-06-04 15:08
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-04 15:09

你好,你红冲更正,结转成本的也要红冲,就不会出现这个情况了。

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你好,你红冲更正,结转成本的也要红冲,就不会出现这个情况了。
2025-06-04
再补上一个,借原材料暂估入库, 贷原材料90的
2025-02-12
是的,是这样账务处理的,但是你当时暂估金额大于发票金额,差额要调减主营业务成本的
2022-04-15
直接冲库存商品的成本
2024-10-23
对的,是的,是这么做的。
2023-11-03
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