 
                            你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料 1000 贷:应付账款-暂估 1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料 -1000 贷:应付账款-暂估 -1000 借:原材料 1200 贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料 500 贷:应付账款-暂估 500

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
 
                因为支付的是一年的长期使用费,所以使用预付账款是吗?
老师,公司车间员工手指受伤医疗费几百块,这个怎么处理呢
老师,请问下, 就是我们农行扣除供应商手续费5-9元在把剩余货款付给供应商,然后现在他们说按实际到账的开票给我们还是按含手续费金额的开票呢 回复过我的问题的老师忽略,谢谢
请问我为什么开不了折扣金额老师
我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,没有收据,公户支付的时候是付给个人但是他开票的是吊装公司,付款人名字和发票销售方名字不一致,这个发票也可以直接使用吗
我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,没有收据,公户支付的时候是付给个人但是他开票的是吊装公司,付款人名字和发票销售方名字不一致,这个发票也可以直接使用吗
会计台账有哪些怎么做
同一天收到9笔不同单位的应收账款,可以汇总做一笔凭证吗?还是需要做9个凭证 借 银行存款 总额 贷应收账款 不同单位 金额 2
一月份实操是小规模纳税人吗?
老师好,公司本来要给另外一个公司付个租赁费,付给了个人,然后直接下这个公司的账可以不,八九千块钱,偶尔会有这样的情况,会有风险不
是啊,分录我懂啊,看图片我圈起来的两个,不就是两次啊?
圈起来的第一笔,是货已经在上个月入库,但是发票这个月才到,那么这个月按收进的发票做的蓝字分录。 圈起来的第二笔,是这个月货已经入库,但是发票还没有到,所以才做的暂估入库。 两笔性质是完全不一样的