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老师,23年之前销售的商品,现在税务核定我们的销售单价低了,让我们以公允价确认收入,那是不是要补交增值税及滞纳金

2025-06-04 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-04 15:27

是,要补交增值税及滞纳金

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快账用户1653 追问 2025-06-04 15:28

那这个应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2025-06-04 15:31

借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税 借:营业外支出 贷:银行存款

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快账用户1653 追问 2025-06-05 10:56

老师,核定的收入怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:00

还能继续收回款项吗?

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快账用户1653 追问 2025-06-05 11:03

老师,之前的表述没有说清楚,税务局核定我们去年销售单价低了,要我们增加收入,那这个增加的去年收入怎么处理?还有一个,核定去年开具的咨询费用太多,要我们增加到收入里,这个又怎么处理?分录都怎么写呀,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:04

又不会再收款了,只做涉及税的分录,即上面的分录,同时更正申报企业所得税与增值税

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快账用户1653 追问 2025-06-05 11:04

收回和不收回老师都说一下,谢谢

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快账用户1653 追问 2025-06-05 11:10

增值税更正是要申报未开票收入吗?

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快账用户1653 追问 2025-06-05 11:11

更正企业所得税,期间费用表那里就是调增费用咨询费是吗?

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:12

增值税更正是要申报未开票收入

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:13

更正企业所得税,调增费用,增加应纳税所得额 纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增

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快账用户1653 追问 2025-06-05 11:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-05 11:43

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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