你好,你发票重新开了吗?如果没有的话不用。

老师您好,我单位把才使用一年购买的一辆车卖给股东了,原价70万左右,按照35万卖给了股东,股东已经打款到公司,税务局说我们卖价低了,按照50万核定的价格让我们我们交税,个税按照50万—35万=15万,按照这个数缴纳,需要调整报表,请问老师该怎么做账呀
老师,我们之前在公司名下买了一辆汽车入了固定资产,用了两年现在低价卖出去,就是亏损卖出去,对方让我们开了发票,这个发票上的收入当期申报也是全额按收入申报吗?还是怎么处理呢?
老师 ,我们公司5月份卖了一辆二手车,11月份税务局说价格明显偏低,要求按照公允价值补税,按照增加4万元补交了增值税及所得税,那么现在做11月份的账,这笔扣了的增值税怎么入账呢?实际这4万是不能收回的。
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
老师,我们老板的另一家公司的设备要纳入到我们公司,以抵债的方式,我们现在公司固定资产很低要提高资产账面,是直接高作价购入省税?还是按照低价作价买入后再二次评估高作价省税?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
没有重新开,就直接在税局改的报表交的税
不用修改的,他不用动。
那我问税局老师,他说另个公司是要增加固定资产的
他支付给你钱了吗?没有的话,他会多交税的。
另外一个公司没有付款给这个公司,另外一个公司是购买方,怎么会交税呢?
他没有支付给你增加固定资产的原值,你也没有给他开发票借固定资产贷营业外收入。这个营业外收入需要多交所得税,然后他固定资产折旧没有发票得调增,也不允许抵扣,不就多交了。