您好,平台有能我们开服务费用发票吗,服务费金额甽我们提现的金额是我们的含税销售金额(确认收入用这个金额/(1%2B税率)) 以这个金额来申报增值税的

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少,不一定按照销售付款的金额来开票,然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面,开的发和销售单对不上,这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单,应收单就没有发票就确认收入啦,付款的时候就消了应收账款,发票是对方要求开多少我们就开多少,这样发票在我们账这边就起不了作用啦
就我们公司的房款嘛,去年在一月预收了20万,有相关单据,计入预收账款了,一般啥时候确定收入呢,我看凭证到十一月确认收入,后边没有单据,我觉得房地产公司就是销售房子的嘛,然后主营业务收入计入的话应该是有那个销售发票呢,然后确定收入,这个逻辑关系是怎样的?老师
22年-23年,我们公司在一个线上平台销售商品,我们业务系统那时候的单不准确,系统单可能有些漏录了,或者录错了,然后我们公司收入都提现到公户了,当时只录了提现金额的凭证,没有录收入的凭证,我们主营业务收入下是有分商品种类的,系统单不确定正确情况下,怎么入账确认收入,税务上怎么申报
产销电动助力车的 一半内销 一半外销, 年营业额月3000万元 问题1:先报关了,后开发票收入怎么确认? 问题2:已经报关了,还没有发货,但是对方国家因为战争,地震等原因销售不了了,这个收入如何确认,如何避免这种情况,有什么解决方案吗? 问题3:我方出材料,委托第三方加工车的零部件,最后还要运到国内我方的工厂组装,再销售,但是因为一些原因我们销售的产品要打上别人的牌子,这个收入如何确认,老师有啥想法吗? 问题4:这家有时候会提前一个月确认收入,进项发票可能延后一个月开具,做大销售额,有提前确认收入的意思,去年就有一个500万提前确认收入,当然要守住底线,这个提前确认收入我们怎么做账 有证据链,看起来比较合规,若进项发票没有那么多 我们通过什么方式能多搞点进项发票?
老师,建筑企业付款时银行转账备注写错了项目名称,这个怎么办
张三社保公积金由甲公司购买申报,劳动合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
小金丸 商品规格是4*12g/瓶,供应商随货同行单的规格也是4*12g/瓶,但供应商给我们开的发票是4瓶*1.2g/瓶,请问这个发票可以收吗
老师 请问广告参考学堂什么行业实操学习,电商推广费用,我们会找代理商合作,新公司就属于代理商之类的,确认下是学哪个行业的
张三社保公积金由甲公司购买申报,合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
老师请问广告公司属于参考什么行业学习
25年审计完后和原来报表有不同确认了一笔收入,审计顺不用我做调整分录,调表不调账,那我可不可以在汇算清缴时就调增收入,还按原报表报呢?
财务软件,费用退回,做贷方是否无法识别
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
国外客户在中国采购零件,让中国的供应商来生产,再以中国供应商的名义出口国外客户,我们公司仅仅是指导中国供应商生产环节的技术指导,但是这个服务费是国外客户来付款,这种情况下我们提供的技术指导能以出口服务的名义免增值税吗
怎么入账呢
做收入分录这么写
我们库存商品下一级科目是abc类,主营业务商品和主营业务成本也是
我们业务系统单不准
您好,平台有没有给我开服务费发票 收到平台钱 借:银行 销售费用-服务费 贷:主营业务收入 销项税 结转成本 这个就要有我们销售哪些产品,从库存商品进销存里取数
问题就是进销存当时录的单不准
后面我们有盘点,已经追溯不回去了
没有开服务费发票
您好,那我们根据收到的款,确认收入,没有进销存,那我们的的主营业务成本只能倒算了,现在库存有多少,用账面的库存减实际库存计算主营业务成本