是的,在附表1 的未开具发票列填报

老师,我们是物流企业一般纳税人,平时开票是9个点的销项,现在要处置自己使用过的小轿车,申报纳税的时候按13个无票收入申报吗
老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
老师,我们是增值税一般纳税人,销售商品增值税税率13%和9%。 如果是无票收入,申报增值税的时候按哪个税率缴纳增值税?
老师你好,我们是一般纳税人,上个月报了无票收入,但是这个月开了对应的票了,那我申报这个月的增值税报表如何填嘞
你好老师,我们是销售企业,一般纳税人,进项够,我想申报的时候写点无票收入,无票收入这部分产生的增值税可以用进项抵扣吗
我报了收入后,那税额不是自动变百分之13的吗?可了手动填税率吗?
填对应的9%税率栏就行
我未开票收入有百分之13的,也有9%的,都一起有个加进去可以吗?
分别填对应的税率栏
嗯?有专门9%的行吗?填哪一行
就是附表1,有很多税率的哈,
哦,我看见了
老师,那我们要是卖固定资产需要填写哪个呢?
购入的时候抵抵扣了进项没?
之前已经抵扣了的,老师
那么还是按13%税率计算