你好,这个没事的了。不用担心,
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
老师,2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗?2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税,那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了?这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
老师好,朋友的公司是小规模纳税人,22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账,去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的,增值税申报无问题,但是企业所得税表上全部填写的0,财务报表后面3个季度没有申报过,2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好,还是从去年5月建账比较好?从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗?
老师好,1-3月份在大厅开的专票,当时增值税和附加税都扣过钱了,请问一下这个要怎么去填写申报表和附加税申报表(二)?我们是小规模纳税人。
老师,你好,我申报时提示这个错误,什么意思呢? 表内表间校验返回错误信息:您满足“除小规模纳税人外月(季)销售额小于10(30)万元免征地方教育附加”的减免条件,请在《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》第3行“减免性质代码”列中选择该减免,且对应“减免税(费)额”应等于“本期应纳税(费)额”。;主表第5行(二)按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
老师你好 公司兼职人员发了工资后开的发票内容是(劳务*其他加工劳务)像这种情况还需要给兼职员工申报个税吗,兼职人员开发票时写哪方面的内容不需要另外再申报个税了,还是说兼职人员不管是否开发票都要申报个税。谢谢老师
公司减资操作步骤,以及账务上怎么处理(原注册公司时没按照注册资本实缴)?
老师,我现在每个月计提法医教学活动经费,借管理费用,贷其他应付款,实际要用到的时候就拿发票来报销,借其他应付款,贷银行存款吗
老师,请问报销单报销可以用单位自制的吗?
老师,收入是A公司收款,后面发现客人重复两次汇款,B公司退款的,b公司和A公司账怎么做呢
老师,居间费,举例来说,您给我介绍业务,我给您返点,您给我开票,这个发票开什么品类?
老师,对方公司给我们提供3年的杀毒软件服务,图为开票内容,税率为13。应计入无形资产还是什么?
老师,单位个税的完税证明pdf格式在哪里下载?
老师 现在小微企业的认定标准是什么。
老师,建筑装饰跟对方签订的清包工合同,简易计税,请问我方可以开具3%的专票给对方吗