方便不方便得看你电子税务局试下没时间太长了 好处理 冲今年的收入 但是今年的收入你得在200万以上要不是负数了
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
老师,请问一下我公司给对方开具了物管发票,9月因疫情给对方减免半个月物管费,请问账上怎么处理?可以开红票部分冲回吗?如果对方已认证,是由对方填红字信息表吗?
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
老师您好 我公司去年收到对方单位开的专票已经认证过了,今年对方单位说多开了十万 ,发票已经认证入账了。请问怎么处理
老师,请教下,我们开出的销售发票,对方已经认证抵扣,我们是不是只要给对方开具红字信息表就可以了。账务上要怎么处理?
老师,去年8月~9月账增值税进项税额、销项税额有错,更正报表了,那我账今年可以更改?那我要怎么改
老师工商年检那个纳税总额是什么税费
法人变更的话,工商局已经变更,还需要变更哪里?
小企业会计准则,23年记错了一笔账,分录:借预付账款2555,贷管理费用2555。2024年调整了错误,借:管理费用2555 贷预付账款2555。24年汇算清缴做完了,审计现在说要调整24年汇算清缴,但是哦不明白为什么要调
老师,你好,请问大额医保个人部分可以在个税系统里面扣除吗?
你好老师,业务人员,报销快递费6万,报销单上有业务经办人签字,业务快递代发明细表,有业务人员鉴字,那么会计在审核时,对数据的真实性不用承担责任吗?
老师您好!三月份抵扣的进项现在还能撤回吗?
老师好,合伙企业的投资收益是要报在分类所得里,按20%算税吗?那申报经营所得税时是直接把这笔投资收益减掉申报就可以吗
老师,我二月份的库存搞错了,接转成负数了咋整
停车场收费,开普票,税率多少,会计分录怎么做
如果本年有这么多收入,但是本月的话无开票,以及后面开票也不多,那就存在一个退税问题,税务那边现在好像卡的挺严的,会不会查账什么的?
金额就会。你这个金额太大,税务局就是会问起来的。如果是恶意作废发票,或者是隐瞒收入的话,就是有风险。不管你的今年的收入是多少。
比如这个公司已经进入破产清算环节,我们这个钱有可能拿不到,但是这个200万发票我们想红冲,但是已被对方验证过了,这种可有什么办法红冲?
对方需要开红字确认单,你们待会才能红冲。或者你们单位开了红字确认单,发给对方,对方确认了之后,你们才能红冲。必须经过对方。