你好,这个操作是没问题的
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
请问老师,单位收取承租户确认收入:水费10000元(全额开专票3%)。收到自来水公司的票三张(污水处理 专票 普票)合计金额也是10000。图片的政策显示,支付给自来水公司的钱可以在申报的时候全部扣除的。也就说不用管从自来水公司取得的是什么票据对吗?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师你好,公司小规模纳税人网络通信企业购买的网络机柜逆变器,后期转销给维修的单位属于代买的,这个付款的记帐为应付账款吗,我们挣网络安装的费用钱,有时候雇人工是成本。给某个单位安装的时候需要购买的材料我们就给代买,后期安装单位就把材料及服务费都给我们,我们就挣服务费钱
老师,我的软件忘记密码怎么办,是Ⅴ9版的,2012年买的
老师好,留抵抵欠完成后,次月申报表怎么填
老师,我公司是一般纳税人,名下有5辆车,现在想把期中的2辆车卖出去,一辆卖给法人,一辆卖给法人的老婆,可以不,这辆车是23年购买的,已进项抵扣,现在开票怎么开
厂房装修费10万,开普票9个点但是要自己承担,怎么计算这个票我拿了亏不亏呢
老师,印花税是每月我们自己申报上去的,还是税务局根据发票的发生提醒我们申报?
老师,在实操中,手工账的话,明细账本和总分类账每笔业务发生额写上后,每笔都需要写余额吗?
火车票加税合计怎么求?例如900元火车票
老师,挂预付账款的时候,因为是复制之前的凭证做的,预付科目挂账的时候日期没改是去年的,这样的凭证还需要改日期吗
您好,老师,我是建筑公司,这个月把预交增值税,抵扣完还有一部分没法抵扣要交ne,这个2025.03怎么做分录呢,我做借,转出未交增值税,贷:未交增值税那不是未交增值税那里又有余额了
公司有退休员工上班,退休员工工资会合并计算个税吗