你好,你这个是拿去第三方贴现吗?正常的话你背书给他是不用转钱给你们的。
销售商品,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费增值税销项税。后面收到了电子银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款。电子银行承兑汇票又背书第三方兑现,第三方直接扣除手续费,剩余的再由第三方户头转入公司公户。我想问的是从第一笔分录到后面分录我要如何做
老师,您好!会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款,已开了发票。但老板是在收了预付款的第二个月(10月份)才向第三方采购原材料转销给需方的。我公司是建筑公司,此次交易仅仅只是采购原材料,然后转销给第三方,请问这样的业务要怎么处理?会计分录要怎么写?麻烦老师分别对9月和10月的财务处理,把会计分录写清楚来
我们公司(咨询公司)准备以对公户转到贵州一个国企,购买茅台酒,180万。发票开给第三方不开给我们公司,第三方委托我们公司付款,出具付款委托书。这个不存在增值税之类吧?可以冲抵成本不?要怎么做账呢?注:后面委托单位不会还钱给我们,我们也没有票,这样操作合理吗?可以这样操作吗?简单来说就是我们只能收到一个付款委托书,没有票也没有货
老师,遇到一个情况,总公司承揽的工程,总公司、分公司和甲方签订了三方协议,由分公司来干,分公司是独立的法人,发票和税金由分公司开具和缴纳,但是现在财政这边只能将款项打给总公司,总公司收到款项后怎么做账务处理?现在总公司和分公司还有甲方的那个三方协议里注明款项由总公司代收然后转付给分公司,总公司和分公司收到这个款项后各应该怎么入账?会计分录如何写?
你好老师,我问一下,健身房是加盟第三方的,平时也是第三方收款,收完款之后扣除相关的成本之后再打到健康房公司对公账户,如果有部分客户需要开票,也是第三方给他们开,那这一种应该怎么做账会比较好?
新公司税务注册完怎么登录电子税务局?
老师只要用了以前年度损益调整这个科目就必须更正上年的汇算清缴报表吗
老师好,请问我们单位过节买了一些好烟好茶送礼,这个怎么做账务处理比较好?
老师,我们这个月销项税少,进项税多,我可以少勾选点进项吗?余下的下个月再勾选可以吗?
未分配利润是扣除向股东分配后的利润吗?
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
是贴现给我们
你好,这样子的话,你们是借其他应收款贷应收票据。 然后再借银行存款,贷其他应收款。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。