您好,1和2的分录都是正确的。3分录,借银行存款,财务费用,贷应收票据。
销售商品,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费增值税销项税。后面收到了电子银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款。电子银行承兑汇票又背书第三方兑现,第三方直接扣除手续费,剩余的再由第三方户头转入公司公户。我想问的是从第一笔分录到后面分录我要如何做
61.天宏公司为增值税一般纳税人,2020年发生的有关的经济业务如下:(金额单位:元)(1)7月2日,将A产品销售给外地甲企业,不含税价款200000元,增值税款26000元,全部款项收到不带息“商业承兑汇票”一份,到期日为9月2日。(多选题2.0分)资料中天宏公司7月2日的账务处理为()。A贷:主营业务收入200000B借:应交税费-应交增值税(进项税额)26000C借:应收票据200000D贷:应交税费-应交增值税(销项税额)26000E借:应收票据2260002)9月2日,上述汇票到期,上述票款收到存入银行。(单选题2.0分)资料中天宏公司9月2日的账务处理中正确的是()。A借:银行存款226000B借:应收票据226000C借:银行存款200000D贷:应收票据200000(3)企业持有的一份无息“银行承兑汇票”,到期日2020年11月8日,票面金额80000元,因企业急需资金,于2020年9月8日将上述“银行承兑汇票”向银行申请贴现,贴现月利率为千分之六。
三、判断题1(,企业销售商品收到购货单位交付的转账支票时,应记入“应收票据”账户借方。2.()企业持有的商业承兑汇票,承兑人票据到期无力支付票款,就将票据转为应收账款。3.()某公司存在预收账款销售,会计人员可将预收的货款计入应收账款账户的借方。4.()以带息的商业汇票向银行申请贴现时,贴现利息的计算期应当是贴现期再加3天的划款期。5.()C公司于2020年5月10日收到A公司背书转让的商业承兑汇票,票面记载的承觉人为B公司,则C公司应当在应收票据明细账中记录为B公司,8月10日票据到期B公司无力支付票款,C公司只能向A公司行使票款追索权利。6.()企业分期收款方式下产生的未确认融资收益,不能在资产负债表中单独列示。下()企业向融资租赁的承租方收取的融资租赁款,应当通过长期应收款进行核算。8.()B公司向D公司购入周转材料一批,支付给D公司的保证金应当计入应收账款账户。9.(,对于商业承兑汇票与银行承兑汇票两种票据而言,持票人到期不能收回票款的风险是一样的。10.()企业应将资产负债表日应收账款明细账中的货方余额重分类到预收账款项目中。清楚理由
老师您好! 我想咨询一下三方金融的账务处理 厂家--金融公司--经销商 涉及金融贴息(包含剩余贴息及未贴息) 一个是利润 一个是费用 涉及贷款手续费 贷款利息费等 一、购车时 借:库存商品 借:应交税费--应交增值税(进) 贷:预付账款--厂家 二、销售商品时 借:银行存款--首付款 借:应收账款--客户贷款 借:财务费用--金融贴息 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销) 三、收到客户贷款时 借:银行存款 贷:应收账款--客户贷款 四:支付赎证款时 借:应付票据--金融公司 借:财务费用--利息费 贷:银行存款 贷:应收账款--客户贷款(对冲时) 五、冲销车款时 借:预付账款--厂家 贷:应付票据--金融公司
老师请问小规模公司收到客户的商业承兑汇票(之前已给客户开增值税专票 做账 借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税);后来又找了别的商业机构提前承兑 ,账务处理如下:收到汇票时 借:应收票据 贷:应收账款 收到第三方承兑现金时 借:银行存款,财务费用 贷:应收票据,这样对不对?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
老师你好!我能不能直接把第二分录给省了,直接做,借应收票据呢?
您好,不建议这样做,影响后期数据核对。
老师你好!我们老板娘经常把公户的钱转到她的私户里,我要怎么处理呢?
您好,借其他应收款,贷银行存款?
像这样的情况时间久了,哪我的其他应收款金额太大呀?有什么好的建议呢?
您好,没有好的方式,因为资金不在账上,除非取得发票报销。
老师你好!还是哪汇票的事,汇票金额是10万,通过第三方贴现,公户收到的是9万,还有1万手续费,公户上面是没有办法体现的。第三方直接扣除。这个怎么做呢?
您好,您确认财务费用10万元即可,没发票就纳税调增。
老师,公司购买坩埚一口,费用是950元,运费是100元,款公户已付,现已入到仓库,怎样做分录
您好,借原材料或库存商品1050贷银行存款。